Plan wydatków budżetowych na 2004 rok |
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
|
Przewidywane wykonanie za 2003 rok |
|
Plan na 2004 rok |
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. i
powierzone |
|
%
(6/5) |
Dział |
Rozdz. |
§ |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
|
6 |
7 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
010 |
|
|
|
12 348 368 |
|
11 183 990 |
6 596 000 |
|
90,57% |
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
|
01005 |
|
|
109 354 |
|
150 000 |
150 000 |
|
137,17% |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
109 354 |
|
150 000 |
150 000 |
|
137,17% |
Zarządy melioracji i
urządzeń wodnych |
|
01006 |
|
|
4 627 911 |
|
4 505 490 |
0 |
|
97,35% |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
2 895 900 |
|
2 840 211 |
0 |
|
98,08% |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
280 702 |
|
223 047 |
0 |
|
79,46% |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
541 650 |
|
567 270 |
0 |
|
104,73% |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
71
700 |
|
75 042 |
0 |
|
104,66% |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
28
425 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
8
114 |
|
24 750 |
0 |
|
305,03% |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4610 |
|
801 420 |
|
775 170 |
0 |
|
96,72% |
Melioracje wodne |
|
01008 |
|
|
7 574 103 |
|
6 446 000 |
6 446 000 |
|
85,11% |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
3 238 103 |
|
2 810 000 |
2 810 000 |
|
86,78% |
Pozostałe wydatki |
|
|
4270-4520 |
|
4 336 000 |
|
3 636 000 |
3 636 000 |
|
83,86% |
Pozostała działalność |
|
01095 |
|
|
37
000 |
|
82 500 |
0 |
|
222,97% |
Pozostałe
wydatki |
|
|
4210-4300 |
|
37
000 |
|
82 500 |
0 |
|
222,97% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transport
i łączność |
600 |
|
|
|
50 929 772 |
|
43 980 355 |
0 |
|
86,35% |
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe |
|
60001 |
|
|
10 336 302 |
|
8 316 000 |
0 |
|
80,45% |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych |
|
|
2630 |
|
8 470 302 |
|
6 633 000 |
0 |
|
78,31% |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
1 866 000 |
|
1 683 000 |
0 |
|
90,19% |
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe |
|
60003 |
|
|
17 335 000 |
|
15 444 000 |
0 |
|
89,09% |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych |
|
|
2630 |
|
17 335 000 |
|
15 444 000 |
0 |
|
89,09% |
Drogi publiczne wojewódzkie |
|
60013 |
|
|
23 258 470 |
|
20 220 355 |
0 |
|
86,94% |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
3 303 000 |
|
3 269 970 |
0 |
|
99,00% |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
|
260 577 |
|
257 971 |
0 |
|
99,00% |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
609 413 |
|
603 319 |
0 |
|
99,00% |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
84
100 |
|
83 259 |
0 |
|
99,00% |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
9 028 310 |
|
6 687 450 |
0 |
|
74,07% |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
105 000 |
|
227 700 |
0 |
|
216,86% |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4570 |
|
9 868 070 |
|
9 090 686 |
0 |
|
92,12% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turystyka |
630 |
|
|
|
248 140 |
|
345 000 |
0 |
|
139,03% |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
|
63003 |
|
|
74
533 |
|
99 400 |
0 |
|
133,36% |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
15
000 |
|
15 000 |
0 |
|
100,00% |
Pozostałe wydatki |
|
|
4210-4420 |
|
59
533 |
|
84 400 |
0 |
|
141,77% |
Pozostała działalność |
|
63095 |
|
|
173 607 |
|
245 600 |
0 |
|
141,47% |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
65
000 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Pozostałe wydatki |
|
|
4210-4430 |
|
108 607 |
|
245 600 |
0 |
|
226,14% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
700 |
|
|
|
3 282 100 |
|
3 215 000 |
0 |
|
97,96% |
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
|
70005 |
|
|
3 282 100 |
|
3 215 000 |
0 |
|
97,96% |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
3 000 000 |
|
3 000 000 |
0 |
|
100,00% |
Pozostałe
wydatki |
|
|
4210-4590 |
|
282 100 |
|
215 000 |
0 |
|
76,21% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Działalność
usługowa |
710 |
|
|
|
2 200 000 |
|
2 036 000 |
200 000 |
|
92,55% |
Biura planowania przestrzennego |
|
71003 |
|
|
2 050 000 |
|
1 721 000 |
0 |
|
83,95% |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
1 311 910 |
|
1 059 300 |
0 |
|
80,74% |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
131 995 |
|
93 753 |
0 |
|
71,03% |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
231 873 |
|
194 634 |
0 |
|
83,94% |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
32
476 |
|
27 324 |
0 |
|
84,14% |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
0 |
|
66 470 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4580 |
|
341 746 |
|
279 519 |
0 |
|
81,79% |
Plan zagospodarowania przestrzennego |
|
71004 |
|
|
50
000 |
|
100 000 |
0 |
|
200,00% |
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu
Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2310 |
|
50
000 |
|
100 000 |
0 |
|
200,00% |
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./ |
|
71013 |
|
|
100 000 |
|
200 000 |
200 000 |
|
200,00% |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
100 000 |
|
200 000 |
200 000 |
|
200,00% |
Pozostała działalność |
|
71095 |
|
|
0 |
|
15 000 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
3030 |
|
0 |
|
15 000 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administracja
publiczna |
750 |
|
|
|
18 453 707 |
|
16 422 071 |
0 |
|
88,99% |
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
|
33
803 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
33
803 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Samorządowe sejmiki województw |
|
75017 |
|
|
595 100 |
|
777 300 |
0 |
|
130,62% |
Pozostałe wydatki |
|
|
3030-4430 |
|
595 100 |
|
777 300 |
0 |
|
130,62% |
Urzędy marszałkowskie |
|
75018 |
|
|
12 826 247 |
|
14 537 744 |
0 |
|
113,34% |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
6 687 667 |
|
7 569 952 |
0 |
|
113,19% |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
565 000 |
|
544 500 |
0 |
|
96,37% |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
1 240 907 |
|
1 386 792 |
0 |
|
111,76% |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
174 026 |
|
197 109 |
0 |
|
113,26% |
Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
157 000 |
|
105 000 |
0 |
|
66,88% |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4610 |
|
4 001 647 |
|
4 734 391 |
0 |
|
118,31% |
Pozostała działalność |
|
75095 |
|
|
4 998 557 |
|
1 107 027 |
0 |
|
22,15% |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
55
000 |
|
35 000 |
0 |
|
63,64% |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
700 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
100 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego |
|
|
6010 |
|
0 |
|
500 000 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
4 650 000 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Pozostałe
wydatki |
|
|
3030-4540 |
|
292 757 |
|
572 027 |
0 |
|
195,39% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
|
25 000 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego |
|
75415 |
|
|
25
000 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
25
000 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obsługa
długu publicznego |
757 |
|
|
|
2 300 000 |
|
12 403 275 |
0 |
|
539,27% |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego |
|
75702 |
|
|
2 300 000 |
|
2 700 000 |
0 |
|
117,39% |
Pozostałe rozliczenia z bankami |
|
|
2980 |
|
2 300 000 |
|
2 700 000 |
0 |
|
117,39% |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
|
75704 |
|
|
0 |
|
9 703 275 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego |
|
|
8010 |
|
0 |
|
500 000 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych |
|
|
8020 |
|
0 |
|
9 203 275 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Różne
rozliczenia |
758 |
|
|
|
0 |
|
1 000 000 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
Rezerwy ogólne i celowe |
|
75818 |
|
|
0 |
|
1 000 000 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
Rezerwy |
|
|
4810 |
|
0 |
|
1 000 000 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oświata
i wychowanie |
801 |
|
|
|
13 972
945 |
|
13 202 371 |
0 |
|
94,49% |
Szkoły zawodowe |
|
80130 |
|
|
5 988 507 |
|
5 901 896 |
0 |
|
98,55% |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości |
|
|
2910 |
|
460 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
4 202 768 |
|
3 950 841 |
0 |
|
94,01% |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
311 790 |
|
352 803 |
0 |
|
113,15% |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
624 492 |
|
745 483 |
0 |
|
119,37% |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
105 033 |
|
102 121 |
0 |
|
97,23% |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4440 |
|
743 964 |
|
750 648 |
0 |
|
100,90% |
Zakłady kształcenia nauczycieli |
|
80141 |
|
|
1 783 591 |
|
1 560 000 |
0 |
|
87,46% |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
1 254 863 |
|
1 051 270 |
0 |
|
83,78% |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
20
225 |
|
104 712 |
0 |
|
517,74% |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
223 002 |
|
204 100 |
0 |
|
91,52% |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
138 831 |
|
26 948 |
0 |
|
19,41% |
Pozostałe wydatki |
|
|
4210-4440 |
|
146 670 |
|
172 970 |
0 |
|
117,93% |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
80146 |
|
|
5 422 261 |
|
4 962 777 |
0 |
|
91,53% |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
3 339 711 |
|
3 196 682 |
0 |
|
95,72% |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
248 496 |
|
244 763 |
0 |
|
98,50% |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
589 913 |
|
607 133 |
0 |
|
102,92% |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
77
741 |
|
81 418 |
0 |
|
104,73% |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4580 |
|
1 166 400 |
|
832 781 |
0 |
|
71,40% |
Biblioteki pedagogiczne |
|
80147 |
|
|
707 903 |
|
693 000 |
0 |
|
97,89% |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości |
|
|
2910 |
|
1
596 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
450 780 |
|
432 750 |
0 |
|
96,00% |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
35
838 |
|
38 640 |
0 |
|
107,82% |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
84
288 |
|
82 669 |
0 |
|
98,08% |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
11
413 |
|
11 427 |
0 |
|
100,12% |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4580 |
|
123 988 |
|
127 515 |
0 |
|
102,84% |
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
|
70
683 |
|
84 698 |
0 |
|
119,83% |
Pozostałe wydatki |
|
|
3030-4440 |
|
70
683 |
|
84 698 |
0 |
|
119,83% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szkolnictwo
wyższe |
803 |
|
|
|
100 000 |
|
8
000 |
0 |
|
8,00% |
Pozostała działalność |
|
80395 |
|
|
100 000 |
|
8 000 |
0 |
|
8,00% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej |
|
|
2520 |
|
100 000 |
|
8 000 |
0 |
|
8,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ochrona
zdrowia |
851 |
|
|
|
19 565 055 |
|
5 586 183 |
0 |
|
28,55% |
Szpitale ogólne |
|
85111 |
|
|
8 719 390 |
|
3 138 300 |
0 |
|
35,99% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
2560 |
|
737 647 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
899 147 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek z
sektora finansów publicznych |
|
|
6220 |
|
7 082 596 |
|
3 138 300 |
0 |
|
44,31% |
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze |
|
85117 |
|
|
12
574 |
|
11 880 |
0 |
|
94,48% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
2560 |
|
3
654 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
8
920 |
|
11 880 |
0 |
|
133,18% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki
zdrowotnej |
|
85120 |
|
|
212 569 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
2560 |
|
212 569 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Lecznictwo ambulatoryjne |
|
85121 |
|
|
170 055 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
2560 |
|
94
755 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych |
|
|
6220 |
|
75
300 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Lecznictwo stomatologiczne |
|
85131 |
|
|
48
644 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
2560 |
|
48
644 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Ratownictwo medyczne |
|
85141 |
|
|
1 285 000 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
2560 |
|
300 000 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych |
|
|
6220 |
|
985 000 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Kolumny transportu sanitarnego |
|
85142 |
|
|
1 875 932 |
|
516 003 |
0 |
|
27,51% |
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
publicznych |
|
|
4160 |
|
1 875 932 |
|
516 003 |
0 |
|
27,51% |
Medycyna pracy |
|
85148 |
|
|
743 000 |
|
1 380 000 |
0 |
|
185,73% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
2560 |
|
196 000 |
|
680 000 |
0 |
|
346,94% |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
547 000 |
|
700 000 |
0 |
|
127,97% |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
85154 |
|
|
991 717 |
|
500 000 |
0 |
|
50,42% |
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu
Warszawie na zadania bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2310 |
|
6
000 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
2320 |
|
10
412 |
|
15 000 |
0 |
|
144,06% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
2560 |
|
564 929 |
|
250 000 |
0 |
|
44,25% |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
|
2810 |
|
20
000 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
264 710 |
|
100 000 |
0 |
|
37,78% |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
105 082 |
|
100 000 |
0 |
|
95,16% |
Pozostałe wydatki |
|
|
4210-4300 |
|
20
584 |
|
35 000 |
0 |
|
170,03% |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
|
85156 |
|
|
870 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Składki na
ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
4130 |
|
870 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Staże i specjalizacje medyczne |
|
85157 |
|
|
5 505 304 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Staże i specjalizacje medyczne |
|
|
4320 |
|
5 505 304 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Pozostała działalność |
|
85195 |
|
|
0 |
|
40 000 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
8
080 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
0 |
|
40
000 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pomoc
społeczna |
852 |
|
|
|
756 667 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
|
85201 |
|
|
756 667 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
756 667 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
|
|
|
2 247 321 |
|
2 574 000 |
0 |
|
114,54% |
Wojewódzkie urzędy pracy |
|
85332 |
|
|
2 247 321 |
|
2 574 000 |
0 |
|
114,54% |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
1 350 000 |
|
1 534 500 |
0 |
|
113,67% |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
101 371 |
|
110 880 |
0 |
|
109,38% |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
263 636 |
|
279 180 |
0 |
|
105,90% |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
37
430 |
|
39 600 |
0 |
|
105,80% |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
0 |
|
183 150 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
9
442 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4520 |
|
485 442 |
|
426 690 |
0 |
|
87,90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edukacyjna
opieka wychowawcza |
854 |
|
|
|
1 288 882 |
|
2 146 981 |
0 |
|
166,58% |
Internaty i bursy szkolne |
|
85410 |
|
|
1 280 301 |
|
1 148 400 |
0 |
|
89,70% |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości |
|
|
2910 |
|
742 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
729 946 |
|
677 392 |
0 |
|
92,80% |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
51
492 |
|
59 382 |
0 |
|
115,32% |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
124 800 |
|
131 689 |
0 |
|
105,52% |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
18
300 |
|
17 939 |
0 |
|
98,03% |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4440 |
|
355 021 |
|
261 999 |
0 |
|
73,80% |
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze |
|
85420 |
|
|
0 |
|
990 000 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
0 |
|
990 000 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
Pozostała
działalność |
|
85495 |
|
|
8 581 |
|
8 581 |
0 |
|
100,00% |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
|
8
581 |
|
8 581 |
0 |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
|
120 010 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska |
|
90019 |
|
|
3
760 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
3
760 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych |
|
90020 |
|
|
1
150 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
1
150 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Pozostała działalność |
|
90095 |
|
|
115 100 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Pozostałe wydatki |
|
|
4210-4300 |
|
115 100 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
|
17 115 500 |
|
12 321 000 |
0 |
|
71,99% |
Teatry dramatyczne i lalkowe |
|
92106 |
|
|
3 763 700 |
|
2 000 000 |
0 |
|
53,14% |
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między
jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2310 |
|
40
000 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
|
2 623 700 |
|
2 000 000 |
0 |
|
76,23% |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych |
|
|
6220 |
|
1 100 000 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele |
|
92108 |
|
|
3 111 300 |
|
2 495 000 |
0 |
|
80,19% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
|
2 861 300 |
|
2 495 000 |
0 |
|
87,20% |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych |
|
|
6220 |
|
250 000 |
|
0 |
0 |
|
0,00% |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
|
2 079 100 |
|
1 390 000 |
0 |
|
66,86% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
|
2 079 100 |
|
1 390 000 |
0 |
|
66,86% |
Biblioteki |
|
92116 |
|
|
3 591 000 |
|
2 970 000 |
0 |
|
82,71% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
|
3 591 000 |
|
2 970 000 |
0 |
|
82,71% |
Muzea |
|
92118 |
|
|
4 237 400 |
|
3 168 000 |
0 |
|
74,76% |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
|
4 237 400 |
|
3 168 000 |
0 |
|
74,76% |
Ochrona i konserwacja zabytków |
|
92120 |
|
|
20
000 |
|
19 800 |
0 |
|
99,00% |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
6
000 |
|
5 940 |
0 |
|
99,00% |
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
14
000 |
|
13 860 |
0 |
|
99,00% |
Pozostała działalność |
|
92195 |
|
|
313 000 |
|
278 200 |
0 |
|
88,88% |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2310 |
|
69
000 |
|
66 530 |
0 |
|
96,42% |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
2320 |
|
8
000 |
|
87 920 |
0 |
|
1099,00% |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
|
2810 |
|
0 |
|
1 980 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
161 529 |
|
47 520 |
0 |
|
29,42% |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
0 |
|
3 960 |
0 |
|
#DZIEL/0! |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4300 |
|
74
471 |
|
70 290 |
0 |
|
94,39% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
926 |
|
|
|
920 000 |
|
950 000 |
0 |
|
103,26% |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
|
92605 |
|
|
889 000 |
|
900 000 |
0 |
|
101,24% |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
889 000 |
|
900 000 |
0 |
|
101,24% |
Pozostała działalność |
|
92695 |
|
|
31
000 |
|
50 000 |
0 |
|
161,29% |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4300 |
|
31
000 |
|
50 000 |
0 |
|
161,29% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
145
873 467 |
|
127 374 226 |
6 796 000 |
|
87,32% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|